Здравствуйте! Экспорт с этого года. Заполняем первый раз декларацию "Возмещение НДС Налогоплательщик версия 3.0.8.4". Все нормально, но вот как быть с НДС по Косвенным расходам? Как их заносить в декларацию? В какой раздел? Ведь они распределяются по всей номенклатуре, а там нужно указывать конкретную... Большое спасибо за помощь)